Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Атланта" | Код за ЄДРПОУ | 34734249 | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва | | | Коди | | | Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Атланта" | за ЄДРПОУ | 34734249 | Територія | 12000 | за КОАТУУ | 1210136600 | Форма власності | Приватна | за КФВ | 10 | Орган державного управління | Не визначено | за СПОДУ | | Галузь (вид діяльності) | Недержавне страхування | за ЗКГНГ | 96220 | Вид єкономічної діяльності | Iншi послуги у сферi страхування | за КВЕД | 66.03.0 | Середньооблікова чисельність | 00001 | Контрольна сума | | Одиниця виміру | тис.грн. | | | Адреса | м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30 | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2006 р.Форма N1-м код за ДКУД | 1801006 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | I. Необоротні активи | | Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 | Основні засоби: | | | | залишкова вартість | 030 | 0.0 | 0.0 | первісна вартість | 031 | 0.0 | 0.0 | знос | 032 | 0.0 | 0.0 | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 080 | 0.0 | 0.0 | ІІ. Оборотні активи | | Виробничі запаси | 100 | 0.0 | 0.0 | Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.0 | 0.0 | первісна вартість | 161 | 0.0 | 0.0 | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.0 | 7996.400 | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | в національній валюті | 230 | 0.0 | 4.200 | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІI | 260 | 0.0 | 8000.600 | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 280 | 0.0 | 8000.600 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | І. Власний капітал | | Статутний капітал | 300 | 0.0 | 8000.0 | Додатковий капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 0.0 | 0.200 | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 380 | 0.0 | 8000.200 | ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.0 | 0.0 | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.0 | 0.0 | ІV. Поточні зобов'язання | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0.0 | 0.0 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | з бюджетом | 550 | 0.0 | 0.100 | зі страхування | 570 | 0.0 | 0.100 | з оплати праці | 580 | 0.0 | 0.200 | Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІV | 620 | 0.0 | 0.400 | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 640 | 0.0 | 8000.600 |
Примітки: До складу активiв, що представленi на балансi Товариства належить iнша поточна дебiторська заборгованiсть (99,95% в загальних активах) та грошовi кошти в нацiональнiй валютi (0,05% в загальних активах). Класифiкацiя та оцiнка активiв вiдповiдає вимогам НП(С)БО.
Облiк зобов'язань ведеться у вiдповiдностi з П(с)БО 11 "Зобов'язання". Розмiр зобов'язань товариства складає 0,4 тис.грн., що складає 0,005% вiд пiдсумку пасиву балансу. Станом на 31.12.2006р. розмiр статутного капiталу Товариства складає 8 млн.грн. Статутний капiтал подiляється на 8 млн. простих iменних акцiй, вартiсть кожної з яких становить 1 грн. Iнформацiя щодо власного капiталу, вiдображена в фiнансовiй звiтностi достовiрно та в повнiй мiрi вiдповiдає даним бухгалтерського облiку Товариства. Керівник: Деревянченко Iрина Валентинiвна Головний бухгалтер: Не передбачено |